Faktúra č. DFB/19/0136

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0136
  • Popis fakturovaného plnenia: služby počítačovej siete SANET 4-6/2019
  • Dátum doručenia: 20.05.2019
  • Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7003105
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť