Faktúra č. DFB/19/0133

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0133
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina 6/2019 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 15.05.2019
  • Celková hodnota: 1 670,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 51002593802C
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť