Faktúra č. DFB/19/0107

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0107
  • Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie 1.Q 2019
  • Dátum doručenia: 09.04.2019
  • Celková hodnota: 87,91 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.01.14
  • Dátum zverejnenia: 18.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť