Faktúra č. DFB/19/0097

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0097
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 4-6/2019
  • Dátum doručenia: 09.04.2019
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť