Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0097
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 4-6/2019
- Dátum doručenia: 09.04.2019
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 13.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť