Faktúra č. DFB/19/0075

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0075
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál - Bitland
  • Dátum doručenia: 14.03.2019
  • Celková hodnota: 289,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť