Faktúra č. DFB/19/0065

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0065
  • Popis fakturovaného plnenia: parapety CZV a zasadačka,nástenné hodiny do zasadačky
  • Dátum doručenia: 04.03.2019
  • Celková hodnota: 494,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť