Faktúra č. DFB/19/0053

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0053
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 15.02.2019
  • Celková hodnota: 382,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.018/19
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť