Faktúra č. DFB/19/0051

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0051
  • Popis fakturovaného plnenia: hlasové a nehlasové služby 1/2019
  • Dátum doručenia: 25.02.2019
  • Celková hodnota: 3,23 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 26.2.2014
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť