Faktúra č. DFB/19/0046

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0046
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny 1/2019 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 25.02.2019
  • Celková hodnota: -212,78 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť