Faktúra č. DFB/19/0042

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0042
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 2/2019 ŠI
  • Dátum doručenia: 11.02.2019
  • Celková hodnota: 176,47 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: AZ 16.1.2009
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť