Faktúra č. DFB/19/0041

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0041
  • Popis fakturovaného plnenia: koše na triedenie odpadu ŠI
  • Dátum doručenia: 11.02.2019
  • Celková hodnota: 420,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.016/19
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť