Faktúra č. DFB/19/0032

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0032
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy - školník ŠK
  • Dátum doručenia: 06.02.2019
  • Celková hodnota: 88,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť