Faktúra č. DFB/19/0018

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: výroba loga školy na skle, na Kapadoske 2ks
  • Dátum doručenia: 24.01.2019
  • Celková hodnota: 433,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.008/19
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť