Faktúra č. DFB/19/0017

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0017
  • Popis fakturovaného plnenia: členský príspevok 2019
  • Dátum doručenia: 22.01.2019
  • Celková hodnota: 42,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: list z 31.3.2016
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť