Faktúra č. DFB/19/0014

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: služby RAP 2019 - iSpin
  • Dátum doručenia: 18.01.2019
  • Celková hodnota: 964,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť