Faktúra č. DFB/19/0013

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: hlasové a nehlasové služby 12/2018
  • Dátum doručenia: 18.01.2019
  • Celková hodnota: 2,31 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 26.2.2014
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť