Faktúra č. DFB/19/0009

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0009
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 1-3/2019 iSpin
  • Dátum doručenia: 16.01.2019
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť