Faktúra č. DFB/19/0007

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0007
  • Popis fakturovaného plnenia: modul Zverejňovanie 2019
  • Dátum doručenia: 16.01.2019
  • Celková hodnota: 26,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.829
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť