Faktúra č. DFB/19/0006

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0006
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha elektriny ŠK+ŠI 2/2019
  • Dátum doručenia: 14.01.2019
  • Celková hodnota: 1 700,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť