Faktúra č. DFB/19/0003

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: ochranné sklo na NUVO pre Apple iPhone XR
  • Dátum doručenia: 08.01.2019
  • Celková hodnota: 59,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť