Faktúra č. DFB/19/0002

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: softwér štandard 2019
  • Dátum doručenia: 08.01.2019
  • Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 26.9.2016
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť