Faktúra č. DFB/18/0400

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0400
  • Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie 4.Q
  • Dátum doručenia: 31.12.2018
  • Celková hodnota: 109,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.01.14
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť