Faktúra č. DFB/18/0398

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0398
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 12/2018
  • Dátum doručenia: 31.12.2018
  • Celková hodnota: 26,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť