Faktúra č. DFB/18/0395

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0395
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu 2018
  • Dátum doručenia: 31.12.2018
  • Celková hodnota: -3 470,89 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť