Faktúra č. DFB/18/0394

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0394
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce v sklade bitland
  • Dátum doručenia: 28.12.2018
  • Celková hodnota: 752,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 193/18
  • Dátum zverejnenia: 09.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť