Faktúra č. DFB/18/0389

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0389
  • Popis fakturovaného plnenia: Apple iPhone - POP
  • Dátum doručenia: 27.12.2018
  • Celková hodnota: 656,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.191/18
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť