Faktúra č. DFB/18/0385

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0385
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 12/2018 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 21.12.2018
  • Celková hodnota: 758,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť