Faktúra č. DFB/18/0382

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0382
  • Popis fakturovaného plnenia: vysávač na popol - ŠK
  • Dátum doručenia: 18.12.2018
  • Celková hodnota: 123,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť