Faktúra č. DFB/18/0379

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0379
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce v posilňovni
  • Dátum doručenia: 17.12.2018
  • Celková hodnota: 172,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 178/18
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť