Faktúra č. DFB/18/0373

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0373
  • Popis fakturovaného plnenia: stoličky, taburetky do CZČ
  • Dátum doručenia: 14.12.2018
  • Celková hodnota: 1 189,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť