Faktúra č. DFB/18/0353

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0353
  • Popis fakturovaného plnenia: kalendáre s motívom školy
  • Dátum doručenia: 12.12.2018
  • Celková hodnota: 1 800,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.175/18
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť