Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0353
- Popis fakturovaného plnenia: kalendáre s motívom školy
- Dátum doručenia: 12.12.2018
- Celková hodnota: 1 800,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.175/18
- Dátum zverejnenia: 14.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť