Faktúra č. DFB/18/0338

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0338
  • Popis fakturovaného plnenia: realizácia reklamnej kampane DOD 2018
  • Dátum doručenia: 07.12.2018
  • Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť