Faktúra č. DFB/18/0320

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0320
  • Popis fakturovaného plnenia: vizualizácia navrhovaného riešenia - oddychová zóna študentov 2.posch. ŠB1
  • Dátum doručenia: 28.11.2018
  • Celková hodnota: 250,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.127/18
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť