Faktúra č. DFB/18/0310

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0310
  • Popis fakturovaného plnenia: kontrola prenosných HP ŠB1+ŠB2
  • Dátum doručenia: 23.11.2018
  • Celková hodnota: 326,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť