Faktúra č. DFB/18/0304

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0304
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI
  • Dátum doručenia: 15.11.2018
  • Celková hodnota: 142,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť