Faktúra č. DFB/18/0303

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0303
  • Popis fakturovaného plnenia: kontrola HP, hydrantov... ŠI
  • Dátum doručenia: 21.11.2018
  • Celková hodnota: 124,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť