Faktúra č. DFB/18/0295

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0295
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny 10/2018 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 15.11.2018
  • Celková hodnota: 847,21 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť