Faktúra č. DFB/18/0294

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0294
  • Popis fakturovaného plnenia: kuriérske služby
  • Dátum doručenia: 14.11.2018
  • Celková hodnota: 8,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 128/18
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť