Faktúra č. DFB/18/0291

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0291
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce na garáži pri ŠB1
  • Dátum doručenia: 13.11.2018
  • Celková hodnota: 286,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.120/18
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť