Faktúra č. DFB/18/0268

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0268
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 10/2018
  • Dátum doručenia: 26.10.2018
  • Celková hodnota: 1 077,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť