Faktúra č. DFB/18/0263

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0263
  • Popis fakturovaného plnenia: aSc Dochádzka - aktualizácia ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 22.10.2018
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť