Faktúra č. DFB/18/0240

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0240
  • Popis fakturovaného plnenia: činnosť BTS 3.Q 2018
  • Dátum doručenia: 05.10.2018
  • Celková hodnota: 215,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: MZ z 18.12.2008
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť