Faktúra č. DFB/18/0239

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0239
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 10/2018 ŠK
  • Dátum doručenia: 04.10.2018
  • Celková hodnota: 8,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť