Faktúra č. DFB/18/0238

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0238
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI 10/2018
  • Dátum doručenia: 04.10.2018
  • Celková hodnota: 171,53 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: AZ zo 16.1.2009
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť