Faktúra č. DFB/18/0236

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0236
  • Popis fakturovaného plnenia: 50% za ubytovanie-konferencia ELKON 2018 - KOŽ
  • Dátum doručenia: 03.10.2018
  • Celková hodnota: 50,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť