Faktúra č. DFB/18/0233

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0233
  • Popis fakturovaného plnenia: činnosť technika PO 3Q 2018
  • Dátum doručenia: 01.10.2018
  • Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: MZ z 1.10.2010
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť