Faktúra č. DFB/18/0230

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0230
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 9/2018 ŠK + výmena rohoží
  • Dátum doručenia: 25.09.2018
  • Celková hodnota: 402,68 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: AZ z 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť