Faktúra č. DFB/18/0220

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0220
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 82018 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 14.09.2018
  • Celková hodnota: 154,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 7.11.2005
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2018
  • Poznámka:
Tlačiť